编制会计分录:1职工张名因公出差,预借差旅费1000元以现金支付。2职工张名报销差旅费940元,收回现金60元

2024-05-18 10:52

1. 编制会计分录:1职工张名因公出差,预借差旅费1000元以现金支付。2职工张名报销差旅费940元,收回现金60元

1预借差旅费
借:其他应收款-张名  1000
贷:库存现金             1000
2.报销差旅费
借:管理费用-差旅费   940
       库存现金           60
贷:其他应收款-张名     1000
如果张名是销售部门的报销差旅费
借:销售费用-差旅费   940
       库存现金           60
贷:其他应收款-张名     1000
如果张名是采购员出去采购的应该计入采购相关费用入存货成本
借:原材料/在途物资/材料采购等 940
      库存现金                    60
贷:其他应收款-张名                1000

编制会计分录:1职工张名因公出差,预借差旅费1000元以现金支付。2职工张名报销差旅费940元,收回现金60元

2. 编制会计分录:1职工张名因公出差,预借差旅费1000元以现金支付。2职工张名报销差旅费940元,收回现金60元

1预借差旅费
借:其他应收款-张名
1000
贷:库存现金
1000
2.报销差旅费
借:管理费用-差旅费
940
库存现金
60
贷:其他应收款-张名
1000
如果张名是销售部门的报销差旅费
借:销售费用-差旅费
940
库存现金
60
贷:其他应收款-张名
1000
如果张名是采购员出去采购的应该计入采购相关费用入存货成本
借:原材料/在途物资/材料采购等
940
库存现金
60
贷:其他应收款-张名
1000

3. 职工张明出差,借支差旅费2000,以现金支票支付,怎样写分录

职工出差借支差旅费,公司以现金支票支付,则是银行存款方式支付。具体会计分录为:
1、发放借款时
借:其他应收款-备用金--张明    2000
贷:银行存款   2000
2、员工出差回来报销费用,钱没花完,需要退回公司500
借:管理费用-差旅费         1500
库存现金     500
贷:其他应收款-备用金--张明     2000

3、员工出差回来报销费用,钱花超支,需付给员工500
借:管理费用-差旅费         2500     
贷:其他应收款-备用金--张明     2000
库存现金                  500
扩展资料:
备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。企业拨付的备用金,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。具体核算要求有:
1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。
2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支款或补充备用金。
参考资料:百度百科-备用金

职工张明出差,借支差旅费2000,以现金支票支付,怎样写分录

4. 某公司职工李明出差预借差旅费1800元,以现金支付,出差归来报销差旅费1600元,余款补付现金?


5. 1:职工张华出差费2000元以现金付讫 张华报销差旅费1500元余款退回现金 会计分录怎么做

职工张华出差费2000元以现金付讫。
借:其他应收款——张华 2 000
     贷:库存现金  2 000
张华报销差旅费1500元余款退回现金
借:管理费用——差旅费  1 500
        库存现金  500
      贷:其他应收款——张华  2 000

1:职工张华出差费2000元以现金付讫 张华报销差旅费1500元余款退回现金 会计分录怎么做

6. .职工出差回来报销差旅费800元,出差前已预借1000元,剩余款项交回现金。

同学你好,很高兴为您解答!
  C记账凭证按内容分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。职工出差回来交回剩余现金,编制收款凭证;报销差旅费编制转账凭证。故选C。

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7. 职工出差回来报销差旅费900元,用现金100元和原借款800元支付.做会计分录

如果原来借款入账了,会计分录如下:
贷:其他应收款--职工借款---X员工  800
贷:现金  100
借:管理费用---旅差费  900
如果原来借款未入账,直接撤回借条,补给100元,分录如下:
贷:现金  900
借:管理费用---旅差费  900

职工出差回来报销差旅费900元,用现金100元和原借款800元支付.做会计分录

8. 管理部门职工报销差旅费,出差前借走差旅费240元,实际支出180元,报销时剩余现?

1,支付职工出差借款:
借:其他应收款---xxx(职工姓名)
      贷:库存现金
2,收到出差人员交回的差旅费剩余款:
借:管理费用(或销售费用等)---差旅费(按实际支出部门计入相应科目)
       库存现金
      贷:其他应收款---xxx(职工姓名)
3,报销差旅费大于借款:
借:管理费用(或销售费用等)---差旅费(按实际支出部门计入相应科目)
       贷: 库存现金
       其他应收款---xxx(职工姓名)